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十大网赌信誉老品牌网站 2020年度部门决算
时间:2021-08-30  作者:  新闻来源:  【字号: | |

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  概况

一、 本部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关,主要职责是依法履行监督责能,保证国家法律的统一和正确实施。

(一)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

(二)对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

(三)对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公司的案件支持讼诉;

(四)依照法律规定提起公益诉讼;

(五)对对诉讼活动试行法律监督;

(六)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

(七)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;

(八)法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

我院实有人员43人,公务员24人,事业人员19人,退休人员9人;内设机构5个,其中综合办公室、刑事检察一部、刑事检察二部、刑事检察三部、驻金罗检察室。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

注:十大网赌信誉老品牌网站 无政府性基金预算安排的收入和支出,故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

注:十大网赌信誉老品牌网站 无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

 

  

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计824.2万元、支出总计823.8万元。与2019年相比,收入总计增加了0.6万元,增加了0.07%,主要原因是晋档工资等增加,支出总计减少76.67万元,下降8.51%。主要原因是2019年支出中有上年度的结转资金在2019年中使用,2020年无上年结转资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计824.2万元,其中:财政拨款收入824.2万元,占比100%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计823.8万元,其中:基本支出649.55万元,占比78.85%;项目支出174.25万元,占比21.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计824.2万元、支出总计823.8万元,年末结转0.4万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加0.6万元,增加了0.07%,主要原因是晋档工资等增加,财政拨款支出总计减少76.67万元,下降8.51%。主要原因是2019年支出中有上年度的结转资金在2019年中使用,2020年无上年结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出823.8万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出减少76.67万元,下降8.51%。主要原因是2019年支出中有上年度结转的资金,2020年无上年结转资金。其中,人员经费520.79万元,占比63.22%,日常公用经费303.01万元,占比36.78%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出823.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出16.55万元,占2%公共安全(支出780.18万元,占94.71%;卫生健康(支出27.08万元,占3.29%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算824.2万元,支出决算823.8万元,完成年初预算的99.95%。其中:

一般公共服务支出年初预算16.55万元,支出决算16.55万元完成年初预算的100%,用于国家赔偿费用支出。较2019年决算增加16.55万元,增长100%,主要原因是我院2020年办理国家赔偿案件1件,赔偿金额16.55万元;公共安全支出780.18万元,比2019年减少120.29,下降13.36%,主要原因是一是2019年决算公共安全支出包含卫生健康支出,2020年卫生健康支出单独决算,二是我院2019年有上年度结转资金,经费充实,用于办公设备购置;卫生健康支出27.08万元,比2019年增加了27.08万元,增加了100%,主要原因是2019年决算公共安全支出包含卫生健康支出,2020年卫生健康支出单独决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出823.8万元,其中:人员经费520.79万元主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出主要包括基本工资171.26万元,津贴补贴185.84万元,奖金0.3万元,绩效工资39.67万元,机关事业单位基本养老保险缴费47.85万元,职工基本医疗保险缴费19.46万元,公务员医疗补助缴费5.39万元,其他社会保险缴费0.21万元,住房公积金44.62万元,对个人和家庭补助6.18万元公用经费303.02万元,主要包括办公费12.26万元,印刷费4.35万元,咨询费1.35万元,水费0.8万元,电费4.86万元,邮电费3.52万元,取暖费6.58万元,物业管理费23.58万元,差旅费5.47万元,维修(护)费66.05万元,劳务费45.31万元,委托业务费5.74万元,工会经费4.08万元,福利费7.56万元,公务用车运行维护费12.82万元,其他交通费用21.41万元,其他商品和服务支出7.21万元,办公设备购置21.18万元,信息网络及软件购置更新32.35万元,国家赔偿费用支出16.55万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算16万元,支出决算12.82万元,完成预算的80.13%,比2019年减少16.69万元,下降56.56%,主要原因是:2019年我院新购置执法执勤用车1辆,2020年我院无购置车辆情况。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我院2020年“三公”经费预算数为16万元,与2019年持平。其中公务用车运行维护费16万元,比2019年增加1万元,公务接待0万元,比2019年减少1万元。2020年“三公”经费支出决算数为12.82万元,比2019年减少了16.69万元。其中公务用车运行维护费12.82万元,比2019年减少了16.69万元,主要原因是2019年我院有公务用车购置费17.71万元,2020年无购置车辆情况

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出128.76万元,比2019年增加48.87万元,增长61.17%。主要原因一是我院2020年委托家政服务公司对我院安保和保洁等进行管理,费用为23.58万元;二是2020年我院建设了12309检察服务中心和档案室修缮工程,费用为36.57万元。

(二)政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额70.7万元,其中:政府采购货物支出53.53万元、政府采购服务支出17.17万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至202012月31日,本部门共有车辆6辆。其中,执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆,单价100万元(含)以上专用设备1套。

(四)预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。

2020年我院不涉及预算绩效管理工作。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

    2020年我院不涉及决算中项目绩效自评结果。

3)部门评价项目绩效评价结果。

2020年我院不涉及部门评价项目绩效评价结果。

(五)其他需要说明的事项

我院“三公”经费中的公务用车运行维护费和政府采购中的资金来源为转移支付资金,年初不做采购预算。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

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